Objetivo:
Asegurar la integridad, eficiencia y transparencia de las operaciones corporativas mediante la evaluación independiente de los procesos, controles internos y gestión de riesgos, actuando como un socio estratégico de la alta dirección para la toma de decisiones, la prevención de pérdidas y el fortalecimiento de los procesos corporativos.
Perfil requerido:
Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Economía o afín (titulado)
Deseable Maestría en Auditoría, Finanzas, Riesgos.
8 a 10 años de experiencia en auditoría interna/externa, control interno o riesgos
3 a 5 años liderando equipos
Responsabilidades clave:
Diseñar y ejecutar auditorías internas con enfoque basado en riesgos
Evaluar la efectividad del control interno
Identificar riesgos estratégicos, operativos y financieros
Supervisar equipos de auditoría y asegurar calidad en entregables
Validar hallazgos críticos y proponer mejoras
Presentar resultados a Dirección y Comité de Auditoría
Dar seguimiento a planes de acción con líderes de negocio
Asegurar cumplimiento normativo y prevención de fraudes
Impulsar mejoras de procesos y eficiencia operativa
Participar en proyectos especiales estratégicos
Conocimientos técnicos:
Auditoría basada en riesgos
Control interno (COSO)
Gestión de riesgos (ERM)
Normatividad financiera (NIF / IFRS)
Manejo de herramientas: Excel avanzado, ERP (Enkontrol), ACL Analytics, Big Data
Competencias clave:
Pensamiento estratégico
Liderazgo e influencia
Toma de decisiones
Comunicación ejecutiva
Negociación
Planeación y organización
Oferta:
Sueldo: $80,000 a $100,000 brutos mensuales (según experiencia) / Prestaciones de ley + superiores
Bono anual hasta 3 meses de sueldo
Seguro de gastos médicos mayores
Seguro de vida
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